小规模开票系统如何添加商品编码?

第一步:将航天的金税盘插入到电脑的USB接口上,这样才可以正常启动航天的开票系统!

第五步:航天的税收分类编码编码库,这里包含了所以行业的分类信息,根据自身的产品找到属于我们产品的分类然后双击

第六步:双击选定的分类之后添加页面的税收分类编码会有一个对应的编码数字,这个就是产品所属的分类编码!

第八步:返回到我们的商品编码设置界面可以看到我们看看添加的商品名称和对应的税收分类编码

第10步:点击这个图标会弹出商品编码选择的界面,这里选择我们需要开票的商品名称双击即可

第11步:商品名称和规格型号已经出现在发票的填开界面,这里我们只需填写单价/数量然后直接打印发票即可!

开票软件中商品编码怎么选择

税收分类编码的选择需要注意以下几个方面:

(2)需要开具混合类商品,比如超市开具的商品名称叫食品,但是实际商品是面包,饼干,牛奶等一系列商品的统称,税收分类编码因划分的比较细致,所以无法多个编码一起调用出来,建议会计按照实际商品填写名称再选择相应税收分类编码;

(3)选择税收分类编码时,先要判断是销售商品,还是服务行业,这样有助于在类别里查找.建议先用检索搜关键字;

(4)如果需要开具的商品是统称,比如A单位开具的商品是固定资产,可以问下会计具体的固定资产是什么,车辆、办公用的电脑或者其他,然后根据具体商品名称搜索税收分类编码.

真实业务的发票都可以入账。小规模是指增值税征收方式,还要看所得税征收方式,如果所得税是查账征收,则必须是有效的合法的发票,比如财政监制的收据、税务监制的发票及税务监制的车、船票等。企业自制的收据、销货单不能入账或说入账后不允许所得税前扣除。

1、2000000000000000000劳务劳务2、2010000000000000000加工劳务劳务指受托加工货物,即委托方提供原料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。

1.从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人,以及以从事货物生产或者提供应税劳务为主,并兼营货物批发或者零售的纳税人,年应征增值税销售额(以下简称应税销售额)在50万元以下(含本数,下同)的;“以从事货物生产或者提供应税劳务为主”是指纳税人的年货物生产或提供应税劳务的销售额占全年应税销售额的比重在50%以上。

2.对上述规定以外的纳税人,年应税销售额在80万元以下的。

3.年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人按小规模纳税人纳税。

4.非企业性单位、不经常发生应税行为的企业可选择按小规模纳税人纳税。

5.营改增的服务业,年应税销售额为500万以下的。6、增值税对小规模纳税人采用简易征收办法,对小规模纳税人适用的税率称为征收率。7、自2009年1月1日起,小规模纳税人增值税征收率一律调整为3%。8、小规模纳税人不能认证抵扣进项。因此,小规模纳税人应交税费下设置应交增值税科目,应交增值税科目下不需设置各项目。因其不能认证抵扣进项,因此采购进项分录如下:借:库存商品(或原材料、周转材料等科目)贷:应付账款小规模纳税人统一征收率为3%,因此其销售业务如下:借:应收账款(银行存款等科目,金额为价税合计)贷:主营业务收入(金额为不含税销售额)贷:应交税费-应交增值税(金额为不含税销售额*3%)

一般行业,一般纳税人销售货物的增值税税率是17%,购买者可以相应抵扣17%的进项税,但小规模纳税人不能抵扣进项税;一般纳税人向小规模纳税人购买货物,因小规模纳税人不能开增值税专用发票,购买者就不能抵扣进项税(小规模纳税人销项税率为3%),但小规模纳税人可以申请到税局代开税率为3%的专票,这样一般纳税人就可以抵扣进项税

小规模纳税人如何向一般纳税人开具发票?

既然己方是小规模纳税人,那么首先要明白,自己能开具的发票是普通发票,如果对方需要专票,可以到税局代开税率为3%的专票,那么对方可以抵扣三个点。

假如对方说啦,就是要开专票,那就去代开税率为3%的专票,假如销售额为30万,那么会产生300000*3%=9000元的增值税,附加税综合税率为11%的话,还要交990元附加税。附加税是开票企业交的,购货企业要支付309000的价税合计给销货方。

假如对方说,开普通发票也可以啦。那么根据目前的税收优惠政策,小规模企业季度销售额不超过30万,是可以享受增值税暂免的。开具金额为30万的普通发票,产生的9000块增值税免交,附加税也免交了。虽然购货方还是要按照票面金额支付309000的货款给销货方,但销货方因为享受了税收优惠政策,可以做一定的销售折让啊。或者因为免除了税收,小规模企业可以在价格上做出一定的让步,至于怎么权衡,要看企业在市场竞争中的议价能力了。

所以,不管是小规模企业,还是一般纳税人企业,要在竞争中找到自己的优势,除了熟悉市场,对政策的把握也是很重要的。

处置汽车是销售使用过的固定资产,与小规模纳税人月销售额不超过3万免征增值税两码事。可按简易办法依4%征收率减半征收增值税,同时不得开具增值税专用发票。

小规模纳税人赠送客户的库存商品,如果是“买一赠一”,需要把收到客户的价款,按两种商品价值比例分摊,确认销售收入和增值税;如果是纯赠送,需要视同销售处理。

1、若是同年退回的,冲减原来已入账的销售收入、增值税、销售成本等,具体账务处理如下:1、冲减已记的销售收入及增值税:借:应收账款或银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字)

2、冲减原已结转的销售成本:借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)如果是跨年退回的,那应作如下处理:1、冲减上年已记销售收入及增值税:借:应收账款或银行存款(红字)贷:以前年度损益调整(红字)应交税费-应交增值税(红字)2、冲减上年已结转的销售成本:借:以前年度损益调整(红字)借:库存商品(红字)

3、结转以前年度损益调整入未分配利润:借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整

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