南京国际商城项目工程施工包括前后两期,项目总建设期为5.5年,合计66个月,工期从20xx年11月开始,至20xx年5月底结束。其中一期工程为南北塔楼以及裙楼建设,总建筑面积为213,617平方米,工期预计为36个月,20xx年11月动工至20xx年10月结束;其中一期工程静态投资为119046万元。
(1)一期工程投资情况如下:
A、土地费用:16800万元
B、工程费用:79569万元
C、其他费用:17008万元
D、不可预见费(5%):5669万元
E、总投资:119046万元(折合单位成本5573元/㎡)
(1)南京国际集团的资金投入计划
公司自筹资金及工程总包单位融资,完成进度至裙楼结构四层顶,约1.5亿元;
以项目在建工程抵押形式向银行申请建设资金贷款约2亿元;
工程进度至±0时开始预售,以建设期销售回笼资金(依据美联物业销售计划及综合市场各种潜在因素)约为6亿元;
资金缺口部分或采用公司股东扩股增资或引进战略投资者或其他投资者筹措资金。
(2)一期工程建成后收益预测
(3)实施销售依据
南京国际商城各功能部分的出租、出售价格的取值参照南京市目前同类物业出售、出租水准而定;出租率的取定:基本上按照第一、第二年以70—80%的比例,正常经营年按90%的比例取定;商场、公寓式酒店按照建设期第二年预售50%、第三年预售30%、经营期第一年销售20%的比例,而住宅分别按照30%、50%、20%的比例出售;各种税费按国家标准计取;折旧年限取土地费用为50年,前期及配套费用、业主开办费、室内装饰、不可预见费及建设期利息折旧年限为5年,房屋建筑折旧年限为30年,设备、安装为10年,均采用分大类直线折旧;出租物业经营成本按租金收入的10%计取;15%销售商场,85%出租;100%出租办公楼;公寓式酒店、北塔住宅均100%销售。
为了进一步说明南京国际商城项目的投资收益的稳定可靠性,本分析报告以物业销售价格、出租价格、租售比率、总投资以及商场物业出租的出租率等作为敏感性因子,对南京国际商城项目各有关收益指标进行了单因子敏感性分析。上述有关敏感性因子,价格因子的变化相对是敏感的,尤其是商场、办公楼的租售价格更容易受到外界因素的影响并发生较大幅度的变动,从而影响南京国际商场的总体销售收入、内部收益率以及投资回收期。从南京国际商城项目有关收益指标的敏感性测算结果看,该项目抗风险能力相对较强,各影响因素的变动对收益净现值、内部收益率以及投资回收期的影响并不是很明显。即使在投资增加10%的不利情形下,一期工程竣工后连续经营20年的税后利润总值有709846万元,内部收益率高达21%,净现值为165437万元。
二、南京国际商城项目投资收益指标分析
根据对一期工程项目开工后23年内收支税利、现金流量以及净现值的预测,南京国际商城项目一期工程未来财务指标的状况良好,具有较好的投资价值。一期工程从第二年开始每年都有正的利润,除第2年税后利润不足5000万元外,第3年至第23年各年税后利润均高于2亿元,从变化趋势看,一期工程税后利润从第5年开始呈现出逐年增长的趋势;项目净现金流量前3年由于处于投入建设期出现负净现金流外,其它各年度均有正的净现金流,其中第4年始净现金流量从2.3亿元逐年递增。这些数据均反映出南京国际商城项目较好的投资收益。
通过动态财务分析预测可知项目一期工程的主要财务测算指标如下:
投资回收期:3.64年(不含建设期)
内部收益率:23.19%
净现值:178818万元
三、项目投资价值判断
通过对南京国际商城项目的投资规模、收益预测、投资回收期及市场需求状况等方面的审慎分析,不管是从长期发展看,还是从短期收益看,南京国际商城项目具有很好的投资价值。同时,从该项目的机会效应看,已被南京市政府列为“十五”城建重点建设工程,将作为南京市地标性建筑物,该项目也具有较好的社会投资价值,有助于提升投资者的形象与地位,具有良好的品牌效应。
项目投资收益评价,在进行项目的可行性研究,投资决策,方案选择,效益评估,获利能力与财务表现的比较等方面,都要进行经济分析,目的是从成本与效益的角度分析项目的经济指标和财务表现,以帮助决策者和项目团队得出正确的信息,做出科学的决策。
项目投资收益评价报告主要包括成本效益分析,投资收益率,投资回收期(静态投资回收、动态投资回收期),净现值,内部收益率(IRR),盈亏平衡等内容。
汇报模版:
第一章项目财务数据的测算
第一节财务测算的基本内容
一、总投资的测算
二、销售收入和税金
三、销售成本
四、利润
五、项目周期
第二节财务数据测算原则
一、实事求是的原则
二、稳健的原则
三、测算科学化的原则
第三节总投资的测算
一、总投资的构成
二、建设投资
1、固定资产投资
2、无形资产
3、开办费
4、预备费
三、建设期利息
四、流动资金
1、流动资金投资构成
2、流动资金测算
第四节成本的测算
一、成本的概念
二、成本的构成
三、折旧
第五节销售收入、税金和利润测算
一、销售收入的测算
1、产销量的预测
2、销售单价的确定
二、销售税金的测算
1、增值税
2、产品税和营业税
3、城市维护建设税
4、教育费附加
5、销售税率
三、利润的测算
第六节项目寿命期的测算
一、项目建设期的确定
二、项目经济寿命期的确定
1、按项目主要产品的生命周期决定
2、按项目主要工艺的替代周期确定
3、折旧年限法
第二章项目经济分析数据的测算
第一节经济分析的基本概念
二、现金流量与现金流量图表
三、资金的等值换算
四、折现运算
五、基准收益率
第二节经济效益分析
一、经济效益分析的基本目标
二、经济评价的指标和方法
1、静态法
2、动态法
三、静态分析
1、投资利润率
2、投资利税率
3、贷款偿还期
4、投资回收期
四、动态分析
1、净现值
2、内部收益率
第三章项目不确定性分析
第一节概述
第二节盈亏平衡分析
一、线性盈亏平衡分析
1、产(销)量的盈亏平衡点
2、生产能力利用率的盈亏平衡点
3、销售单价的盈亏平衡点
第三节敏感性分析
一、敏感性分析的概念
二、单因素的敏感性分析
第四章项目方案的比较与选择
第一节排它型方案的选择
一、周期相同方案的比较
二、周期不同方案的比较
第二节独立型方案的比较
第五章项目结论
第六章项目附件和附表
信息化项目投资效益分析的一个方法与案例
引言:在国家的指导和支持下,加上市场经济和全球化的影响,中国的企业加快了信息化的进程,为了让IT的投资价值显现出来,需要一种合理的评估和效益分析方法。
信息化项目投资效益分析的一个方法与案例(上)
李劲华
在国家的指导和支持下,加上市场经济和全球化的影响,中国的企业加快了信息化的进程,为了让IT的投资价值显现出来,需要一种合理的评估和效益分析方法。信息化项目的投资效益分析出现的许多理论、原则和方法,例如:总体拥有成本TCO、经济增加值EVA、总体经济影响TEI、平衡记分卡BSC,等等,但是,这些方法由于下列主要原因,使得企业常常感到无从下手,不能计算出信息化项目的投资效益:
缺乏可操作性:这些方法都没有给出具体可以运用的具体步骤和工具;没有统计数据:这些方法基本上是源自国外,其中使用的指标和数据不能直接应用;
缺乏应针对性:这些方法的通用性强,但针对性弱,它们既可以应用到CRM、ERP,也可以应用在PLM或者EIP,在实际应用中缺乏说服力。
最近几年,国家和地方政府为了推广信息化进程,利用各种形式投入专项资金,扶持企业的信息化建设。笔者所在的企业曾分别获得国家和省政府的信息化贷款、拨款等资助。由于信息化专项资金额度巨大,企业在决定是否申请资金、
需要多少的时候,除了考虑企业的发展,最关心的就是信息系统的应用效果,什么企业可以收回投入资金并获得赢利。
下面,结合笔者所在公司获得国家信息化资金支持后,介绍我们在信息化项目投资分析方面的具体实践,期望给国内同行更多的帮助。为了方便起见,以后称笔者所在公司为X公司。
1.1.信息化效益分析的考虑因素
我们认为信息化项目经济效益分析模型的构成主要有三个方面:指标、参数和数据。简单而言,指标是济效益分析模型的变量组,是分析信息化经济效益的一组计算公式,可以包括例如总体经济影响TEI、财务净现值NPV、总体拥有成本TCO等,合适的模型指标可以充分表明信息系统应用的整体经济效益。这些模型元素通常是一些计算公式,其中的变量是企业的关键基础数据,表示企业的实际的经营和管理水平,这些数据通常可以从企业的财务、统计报表中得到;常量参数表明企业通过应用信息系统在生产、市场、服务、产品与研发等方面的绩效改进程度,是应用信息系统的可以达到的牵引目标。
在X公司分析信息系统应用的经济效益、确定指标和参数这两个要素时,我们的主要考虑的因素是:
公司经营和管理的主要问题、发展战略以及公司对信息系统的关键需求信息系统对企业的发展战略、需要解决的主要问题与挑战以及对信息系统的关键需求,是企业的战略决策之一,是企业投资信息化建设的基本认识。对于项目投资效益分析,主要体现在公司KPI考核指标的选取上,在此不再论述。国内外主要研究机构公布的企业应用系统的统计效果在投资项目的回报分析上,我们需要知道国内外在具体企业应用系统上的最佳结果或平均效益,需要了解国内外标杆企业应用信息系统的情况,这样,才能采用标杆管理的办法,选取适度的标杆值。
最近5年公司实施计算机应用系统后的效果统计最近五年X公司引入国外的MRPII系统,应用的效果实际上直接地反映了公司信息化应用的基础和
能力,它综合了企业对信息化的态度、适应能力、学习能力、应用水平、企业基础等方面,是适当选取各项预算指标值的重要依据。
公司最近2年的部分KPI考核指标由于笔者的公司采用了以平衡记分卡为工具的绩效考核体系,在各个部门执行了量化管理,其中的KPI有两个方面的含义:指标既是工作考核与评估的依据,又是部门需要改进的目标。我们希望计算机信息系统在实现公司战略的同时,在战术层可以帮助企业实现各自的目标,从而达到公司的经营和管理目标。
1.1.1.最近5年公司实施计算机应用系统后的效果统计
目的是依据公司的基础,适当地选取效益分析模型中的参数。如果企业没有应用过信息系统,参数的确定就只能依赖其它参考。X公司是国家重点企业,行业带头人。象其它大型国有企业一样,X公司从单机单功能、自主开发信息系统,到引入国外ERP系统,从自发的点滴应用、混乱的多领域需求到将信息技术与企业战略结合,制订信息战略规划,X公司应用信息技术已有15年多的历史。最近五年X公司引入国外的MRPII系统,应用的效果实际上直接地反映了公司信息化应用的基础和能力,它综合了企业对信息化的态度、适应能力、学习能力、应用水平、企业基础等方面,是适当选取各项预算指标值的重要依据。
表1:X公司用MRPII后效果的部分统计结果
1.1.2.国内公开的优秀企业信息化的效果
(一)宏观经济分析
宏观经济因素主要包括国民经济总体状况、经济周期、国际收支、宏观经济政策以及消费与物价指数等,它们对证券市场的影响主要是通过公司经营效益、居民收入水平、投资者对股价的预期和资金成本等四个途径来完成的,而且这种影响是根本性、全局性和长期性的。只有对宏观经济状况进行准确的分析和判断,才能把握证券市场运行的大背景和大环境。
1、宏观经济变量分析
主要分析总供给与总需求、国内生产总值、通货膨胀率、失业率、利率和汇率等对证券市场有较大影响的宏观经济变量。需要注意的是,不同变量对不同股票的价格影响也是不同的。
2、经济周期分析
主要分析证券市场价格的周期变化与经济发展周期之间的关系,了解当前证券市场所处的阶段,把握其中长期走势。
3、宏观经济政策分析
主要分析当前的货币政策和财政政策,包括政策的类型和政府采用的主要工具与手段等,并判断这些政策对证券市场的影响。
(二)行业分析
宏观经济分析提供了投资的背景条件,但无法解决如何投资的问题,要准确选择投资对象,还要借助于行业分析和公司分析。行业分析的目的是区分不同行业和不同阶段的特点与竞争优势,通过对比衡量,把握其收益和风险之间的关系,从而制定正确的投资策略。
选择一个或多个行业,从国家产业政策、行业的市场类型、行业的生命周期、行业的竞争模式、影响行业发展的因素以及行业的发展趋势等方面对行业的投资价值进行分析判断。
(三)公司分析
对行业内的主要上市公司进行实质分析和财务分析,掌握上市公司的主要竞争战略和竞争优势,从而确定上市公司在本行业所处的位置。
实质分析可以通过分析公司产品、销售和经营管理水平,了解公司整体概况,并对公司潜在的竞争能力和盈利能力作出判断。
(四)技术分析
对所选择股票进行技术分析主要从K线图和技术指标两个大的方面着手,同时结合成交量来完成。具体说来,K线图分析可以从K线的组合形态、股价形态、缺口形态、支撑线和压力线等方面进行分析。技术指标分析可以选取最常用的一些技术指标,如移动平均线(MA)、指数平滑异同移动平均线(MACD)、乖离率(BIAS)、相对强弱指标(RSI)、威廉指数(%R)、随机指标(KDJ)、心理线(PSY)等等,由于每个技术指标分析的侧重点不同,所以,一定要注意各个指标的搭配使用;另外,技术指标分析也不是越多越好,过多的指标往往无法提供买卖时机。
需要说明的是,在对个别股票进行技术分析前,往往需要了解市场的整体状况,这就需要对大盘走势先进行分析。对大盘进行分析主要通过分析上证综合指数、深成指、上证领先指标、深证领先指标等大盘指标来完成。
(五)结论
上述分析流程中的宏观经济分析、行业分析和公司分析属于基本面分析,基本面分析告诉你投资的方向,即如何选择投资对象;而技术面分析则告诉你投资的时机,即如何选择最佳的买卖点。通过这两方面的分析,使选股与选时结合起来,从而制定出正确的投资策略。
主要包括:项目名称,承办单位,项目投资方案,投资分析,项目建设目标及意义,项目组织机构。
一、项目背景分析及规划
主要包括:1、项目背景。2、项目建设规划。3、主要产品和产量。4、工艺技术方案
二、外部环境分析
主要包括:1、外部一般环境(PEST)分析。2、产业分析。
三、市场需求预测
主要包括:1、国外市场需求预测。2、国内市场需求状况分析。
四、内部分析
主要包括:1、项目地理位置分析。2、资源和技术。3、项目之SWOT分析。4、项目竞争战略的选择。
五、财务评价
主要包括:1、评价方法的选择及依据。2、项目投资估算。3、产品成本及费用估算。4、产品销售收入及税金估算。5、利润及分配。6、财务盈利能力分析。7、项目盈亏平衡分析。8、财务评价分析结论。
六、融资策略
七、价值分析判断
主要包括:价值判断方法的选择,价值评估。
八、项目投资价值分析报告的概念
在国际投资领域中,为减少投资人的投资失误和风险,每一次投资活动都必须建立一套科学的,适应自己的投资活动特征的理论和方法。投资价值分析报告正是吸收了国际上投资项目分析评价的理论和方法,利用丰富的资料和数据,定性和定量相结合,对投资项目的价值进行全面的分析评价。
项目投资价值分析报告是投资前期一个重要的关键步骤,项目的规模大小、区域分析、项目的经营管理、市场分析、经济性分析、利润预测、财务评价等重大问题,都要在投资价值分析报告中体现。
九、项目投资价值分析报告的作用
一份好的项目投资价值分析报告将会使投资者更快、更好地了解投资项目,使投资者对项目有信心,有热情,动员促成投资者参与该项目,最终达到为项目筹集资金的作用。
一、项目建设的必要性
目前,大力提倡发展生态农业,即不用或尽可能不用人工合成的化学药品,包括化肥、农药、植物激素等,提倡依靠轮作,施用农作物残体、人畜粪尿等有机废物供给作物养分,保持土壤肥力和可耕性,采用防治技术、控制病虫杂草。
用这种方法生产出来的农产品被称为绿色食品(或无公害食品),生态农业、绿色食品是21世纪世界农业生产的主流。因此,建设有机复合肥垃圾处理厂,利用城市垃圾和火电厂垃圾粉煤灰为原料,采用固体废物堆肥与复合肥生产的工艺原理,生产复混肥是适应当今农业生产的需要。
同时,也解决了城市垃圾处理与火电厂的垃圾处理问题,相得益彰,前景广阔。因此在建设有机复合肥垃圾处理厂很有必要。
二、建设规模
该垃圾处理厂规模为大型企业,年生产复合肥50万吨,年处理垃圾35万吨。其中处理城市垃圾5万吨,粉煤灰30万吨。
三、项目建设的有利条件
1、厂址选在县阳长村,紧靠纳水二级路,交通方便,原料及产品运输成本较低。
2、水源:该处有天然优质水源,估算日供水枯水季节1.0万吨,丰水季节2.0万吨,可以满足厂区生产、生活用水。
3、电力:紧靠县发电一、二厂及国家电网,电力完全能保证建厂、生产及生活用电,生产成本亦可以降低。
四、投资估算:项目总投资2.2亿元。
1、年销售450万吨复合肥7.5亿元
2、年生产成本5亿元
3、年销售成本0.5亿元
4、年缴纳税金1.5亿元
5、年纯利润0.5亿元
六、资金筹措
引资独资或合资。
七、经济效益分析
该项目的实施,每年可创利税2.0亿元,解决了部份就业问题,又可创造经济效益,特别是体现在环境效益方面,其产生的效益远远不是单纯的经济效益可比的。因此该项目是可行的。
一、投资目的
大多数投资者将资本投入股票市场无非是想实现股票的保值、增值。作为一个大学生的我来说,由于受到专业知识、实践经验和资金的限制,无法有保障的进行实战证券投资,所以先通过模拟炒股学习知识,培养理论实践能力,丰富这方面的经验,为以后从事证券工作打下基础。
二、投资策划
我觉得真正的投资炒股得考虑多方面的因素,收集多方面的资料
2、发行人概况。上市公司规模,经济实力及公司前景等多种因素都会影响该股票以后的走势。在购股前应该对股票的发行者情况做深入了解。
3、投资者个人。每个投资者的财务状况、个人性格、投资风格、风险承受能力不尽相同,所以,投资者还得根据自己的实际情况理性投资。
4、世界经济。在全球化,各国经济互相牵制影响。随时了解世界经济能够加强对内股票市场的稳定性掌握。
三、投资过程
四、投资收益
前期我的投资一直处于缓慢增长状态,总盈率从1%涨到3%。但股票市场就是这样多变,这一个星期以来,我已经跌至4%,不知道我的想法对不对,总感觉最近股票市场不景气,我买的六支股全处于下跌状态。
五、投资体会和投资建议
一、项目开发宏观环境分析
天津市经济逐步呈现平稳较快发展的良好态势。近年来,工业经济进一步向好,投资、消费等内部需求持续升温,制约经济快速发展的有关因素明显得到改善,经济发展基础逐步得到加强,总体形势持续向好。天津工业园区交通便利,水、陆、空、铁立体交通网络发达。天津工业园区距离天津滨海国际机场仅两公里距离。天津港是中国北方最大的人工港,园区距离港口三十公里。同时,津滨高速、京津塘高速等多条高速公路贯穿在天津工业园区内。
二、可行性分析及必要性
随着经济的发展和中国科技兴国战略的进一步实施,在政府的大力扶持下,我国各个行业发展迅猛尤其是房地产业与工业。经过几十年的发展,轻钢结构建筑行业已经形成一条完整的产业链,从开采、提炼、加工、到应用于所需行业中,已日趋成熟。轻钢结构具有轻巧、节材、节能、降低工程投资、使用寿命长等优势,可以实现快速安装与二次使用,并具有抗震、抗风、隔音、隔热等优点,因此,轻钢结构已经在建筑领域迅速崛起,同时,我国将节约资源作为基本国策,提出发展循环经济,保护生态环境,节约资源的发展理念。
为了加快钢结构产业发展,积极响应国家政策,Nvidia经过反复考察,拟在天津工业园区建立一家生产基地,项目总投资1.1亿元,征地45950平方米(位于天津工业园区3区内)。
三、可行性分析
有投资就有风险,项目投入运营后,公司将更加完善现有企业制度和企业经营制度,保证各项目高效运营和管理,为促进企业经营的良性循环,公司制定了一系列措施。首先要加强企业宣传力度,只有让客户了解企业经营模式,产品质量,才能让客户信任本企业。其次,加大业务员招揽力度,加大业务员队伍的建设。还要树立质量意识,要做到每个产品都是客户放心的产品。最好,要加强企业管理,做到增收减支,抓质量,抓安全,促工期,确保万无一失,赢得广大客户的好评。
四、融资概算
资金是企业进行生产经营活动的'必要条件。企业必须以权益资本的形式向投资者筹集资金,并以此来吸引其他投资或称为各类借款的基础和保证。资金筹措在房地产开发中是不可替代的地位,为投资提供了基础和前提。
一、合作方简介
**科技有限公司是清华同方股份有限公司的控股子公司。注册资金四千多万元人民币,是专门从事酒店行业数字化信息技术服务、系统研发、产品生产和销售的高科技企业。公司依托清华大学的人才、科技优势,通过与国内外著名高科技企业的紧密合作,将最新、最先进的科研成果,迅速转化为适应酒店现代化发展需求的技术产品,形成了以“酒店互动信息服务管理系统”为核心技术的,围绕酒店信息化应用的一系列数字技术产品、服务和解决方案。
二、项目简介
对于一家现代化的酒店,电视机已经成为客人于酒店之间进行有效沟通的最佳媒介之一,客人不仅可以收看卫星传输的电视节目,还可以根据自身的兴趣与需要对已经存储在服务器中的节目或视频信息服务内容进行点播。这种专门点播的形式被称作VOD视频点播,目前大量应用于星级酒店,而达成这种点播形势所需要的技术架构被称作IIS。**科技有限公司就是这种技术的开发商,并将此技术转化为产品进行生产及销售。
三、对方合作意图详解
1、政策把握:
另外,所属出节目的收视群体多位涉外酒店的国际流动人口,因此,什么样的节目可以播放,什么样的不可以播放是非常重要的(这方面只有政府与行业管理组织才是最权威的),同方易豪不是专业的文化公司,对这方面的政策是不可能做到准确把握的,而一旦出现问题,造成的后果是不可想象的(有可能整个项目叫停),与我方合作后从根本上避免了这一问题的出现。
2、组织节目源:
3、市场垄断:
渠道垄断:我方每年都要组织若干次广播电视系统内的各类节目评选,参评节目都是国内最优秀的电视作品,对方于我们达成合作就可以以相对少量的资金来获取全国最好的节目播出权,这种节目的获取渠道只有建立在与中国广播电视协会合作的基础上才能实现。
4、成为全国最大的VOD节目供应商:
四、优势分析
1、对方优势:
资金优势:同方易豪为清华同方上市公司的控股子公司,注册资金四千多万。同方易豪在过去几年中对此项目的技术研发和实践应用说明这项技术已经适应市场并走向成熟,而同方易豪今后的战略发展方向将逐步转向节目供应,这也是符合清华同方向文化传媒领域发展的总体战略方针的。因此,清华同方的支持及同方易豪未来的自身融资都说明堆放在资金上是具备一定优势的。
主体发展战略明确:进军文化市场是清华同方公司未来主要的发展方向之一,同方易豪作为子公司,在自身的经营发展上也积极地体现了这一点(他们引入了上文广与百事通两家作为股东)。大型公司的战略发展方向是不会轻易修改的,加之我方在文化市场上的绝对优势,所以一旦进入合作状态,将是长期稳步坚实的。
股东结构:同方易豪的主要股东是清华同方、百世通、上文广,从股东结构上看基本属于基于IT技术之上的文化发展公司,且股东实力都非常强,同时没有外来资金注入,政治风险大大降低,对于我们之间的合作是有利的。
2、我方优势:
行政资源优势:中国广播电视协会是中国共产党、中央人民政府领导下的,由国家广播电影电视总局直接管理的,中国广播电视行业的管理组织,具有浓厚的政府背景,对政策有先知先觉的优势和深刻的了解,同时通过制定行业标准,可以使合作企业最先进行适合自身发展的市场开拓,这对今后的经营是非常有利的。
行业资源优势:中国的广播电视机构有数千个,我方的分会遍布全国各大中城市,这是基于政府资源下建立起来的渠道,是任何一家公司所不能比拟的。同时我方在基于双赢的基础上与地方广电机构开展合作是会得到政府与基层单位大力支持和欢迎的。
管理体制优势:上级领导指示20__年是开拓创新的一年,要扩大协会在行业内外的影响力,要以创收为准则,在必要的时候可以进行公司化运作,这都给我方的经营带来了活力,灵活主动性也大大加强。在政府背景下利用行业资源开展灵活多样的市场化运作浙江是任何一家企业梦寐以求的。
五、合作形式分析
1、对方意向
股份置换:对方给我们一定数量的同方易豪公司股份,作为回报由我方组织适合播出的节目,所需资金全部列入运营成本统一核算,无须由我方做出任何支出,不存在资金风险,但收益相对较慢,同方易豪一旦上市,我方将获得丰厚的收益,不过所置换给我方的股份数量不会很多。
2、我方意向
合作建立公司:与对方意向中合作建立公司相同。
六、前景分析
1、项目前景
当前的酒店VOD视频点播系统内容单一,仅限于电影和音乐等几种,不具备更好的观赏性,知识性,趣味性,内容极不丰富。造成这种局面主要是有以下几种原因,首先市场规模不大,目前仅限于星级酒店业,国内三星级以上酒店是有限的,三星级以下酒店短期内还不是主要客户,所以市场规模小是无法逆转的现实问题。但也正是由于这样的原因,为这个市场提供相应服务的公司也不多,而且很少有大型公司介入。另外市场环境较为混乱,谁都可以做节目,什么样的节目都有可能播出,政府在这方面没有很细致的法律法规。所以,以行业协会出面制定行业标准,以合作公司出面,借助以上提到的双方优势迅速的抢占市场份额将是获取未来良好收益的前提。
2、合作前景
资源与资金:本项目的合作是具备一定的核心竞争力的,资源与资金形成了合理有效的搭配。可以通过节目评选获取节目源,评选过程既是获取过程同时还是盈利过程,操作成本大大降低,这样的过程从价格、数量、内容质量上都得到了提升,进入了良性循环状态,而达成这种循环的前提是与我方的合作。
VOD行业标准制定:同方易豪是致力于开发和大规模占有VOD市场的
七、合作流程
1、双方相互了解,展示资源,达成合作意向。
2、双方明确自身需求,认可相互弥补的形式。
3、双方高层会晤,明确前期谈判内容
4、会晤后分别再次深度研究合作的可行性。
5、项目负责人探讨协调双方的责权利。
6、由一方起草合作协议。
近年来,月饼在品质、口味包装上有了很大的变化,传统口味的月饼仍受青睐,同时市场上涌现了各式的创新月饼。在激烈而热闹的中秋月饼市场上,不同群体的消费者各有所爱。为了更好的了解广大消费者的需求情况,我们以调查问卷和实地调查的形式展开了调查。本次调查的对象主要是南京市江宁区的居民,男女人数相当,其中又以青年、中年受访者居多。具体调查结果如下:
1、中秋吃月饼的传统未变
调查显示,有16%的受访者表示自己不喜欢吃月饼,但大部分民众没有改变中秋吃月饼的习惯,月饼依然是中秋节最受欢迎的食品。由此可以看出在人们的心里中秋和月饼是一体的、密不可分的。中秋月饼传递了一种人们期望与家人团圆的情感
2、买月饼的目的
每到中秋节,大多数人都会去买月饼,其中有七成以上的人是自已吃,有六成以每到中秋节,大多数人都会去买月饼,其中有七成以上的人是自已吃,有六成以上的人是送给亲友,还有一部分人借助中秋节送礼给客户或单位员工,以维护客户或单位员工的关系。
3、买月饼时最关心的因素
消费者在做出购买某一种月饼的决策时,影响其选择的因素有很多,其中质量和口味在消费者中的关心度最高。这也不难理解,月饼作为一种食品,关系到消费者的身体健康问题,所以其质量问题是最多被调查者最关心的因素,这部分人占比达44%。其次有四成的被调查者最关心的是月饼口味因素。
4、喜欢的月饼口味
现在市场上月饼的口味是越来越多,但每个人都自己喜欢吃的口味。从调查结果显示,大多数人都喜欢蛋黄莲蓉;其次冰皮、水果、蛋黄豆沙、水晶皮月饼均有三成左右的被调查者喜欢。
5、购买月饼用途、渠道多种多样
从购买用途上看,55%的受访者表示购买月饼主要是用作送礼,45%表示是自己品尝,这说明月饼不仅可自己品尝,也是赠送的佳品。从购买月饼的渠道来看,消费者一般会选择在大型超市、商场或者酒楼购买月饼31%的受访者表示最常在超市购买月饼,其次是商场和酒楼,分别占25%和20%。这说明大型超市、商场和酒楼在商品质量方面比较有保障,消费者也可以更放心的购买。
6、买月饼最注重口味,传统新式月饼皆大欢喜
8、物美价廉月饼更受青睐
调查显示,51%的受访者表示自己最常买月饼的包装形式是精制迷你装,另外20%的受访者选择豪华包装,4%的受访者选择花篮包装。多年前,月饼包装只是普通的塑料盒、纸板盒。但最近这几年,月饼的包装设计越来越考究。但是调查表明,适宜的包装更吸引消费者的注意力。消费者还是比较青睐一般的迷你装,只有少量的消费者选择精美的豪华包装。
消费者普遍反映现在市场上月饼包装表里不一、华而不实,月饼的豪华包装的价值已经远远超出了月饼本身的价值。这已经与中秋月饼团圆和幸福的含义相违背。因此,消费者对于市场上月饼的过度包装还是持反对意见的物美价廉的月饼更受大众的喜爱。
9、当前月饼存在的不合理的方面
2、对于大多数人购买月饼的目的主要二种,一个是自己吃,另一个则是送给亲友。在选购时,基本上主要考虑的是它的质量和口味因素,当然,价格也是部分人所考虑的因素之一,对于近七成的人可接受的价格在百元以下,有三成的人或接受的价格范围在100至200元之间。对这种价格的敏感在一定程度上也反映到消费者对促销方式的偏好上,有一半以上的消费者更希望打折的促销方式,其次是赠送赠品。
3、对于现代人而言,超市已是人们购买产品的重要渠道,月饼也不例外,有七成以上的人是在超市购买月饼当然还有相当一部分会通过月饼专卖店进行定购。其中,真正会自己去购买月饼的人只有67%,有五成左右的人是亲朋好友赠送或是单位派发,这与以往有很大的不同。现在的月饼好看了,也贵了,但是没有情的味道了,在发展过程中,把最重要的东西给丢了。在投资时注意到这些,应该会有很大的帮助。
一、项目背景
国家统计局发布数据显示,在20xx—20xx年间,文化产业法人单位增加值年均增长20%以上,较大幅度高于同期GDP的年均增速,20xx年,中国文化产业总产值突破4万亿元,比20xx年得到进一步提升。从文化产业的整体市场规模上来看,相对传统的旅游产业与教育培训产业所占比重仍然较大,其市场规模分别到达46%和17%,总和占整个市场的60%以上。与此同时,相对新兴的游戏、手机、网络等互动类产业在整个市场中占有率较低,总和仅为9%。到20xx年我国文化产业将成为国民经济的支柱性产业,要实现这一战略目标,就需要培养超多高素质、有创新潜力的文化产业人才。
在此背景下,青岛丰茂文化传播有限公司以培养高素质文化产业人才的社会职责感,依托国内外名牌大学以及中国海洋大学文学与新闻传播学院的师资力量,发挥中国海洋大学对青岛传媒文化产业学院的辐射与带动作用,投资创办青岛传媒文化产业学院,该学院能够为提高我国文化产业人才培养质量,为文化事业发展带给智力保障,项目运营后能够为我国培养超多优秀传媒文化人才,能够为中国的文化传媒产业的发展和走向世界舞台,带给一个腾飞的平台。
二、项目地点
该项目地点位于山东青岛即墨市,项目总占地面积650亩。即墨市地处黄海之滨、山东半岛西南部,东临黄海,南依崂山,处于日韩等国家和北京、上海等大城市一小时经济圈,交通便利;且即墨市地层稳定,无大的断层,城市给排水、供电等配套设施完善,适宜本项目建设。
三、项目规模
根据总体规划要求及节约土地和资金的原则,在即墨建设该学院,总占地面积650亩,合43336平方米,主要包含教学区、生活区等功能区,建筑容积率为0.54,建筑系数为10.01。学院建成投入运营后,每年招收新生潜力到达1536人,预计运营后四年资料纳在校生6000余人,项目运营后第四年的运营收入可达12236万元,项目运营后可实现年均净利润5458.16万元。
四、项目资料
项目计划征地650亩,合433336平米,校区分为生活区、教学区等功能区,建筑面积共计232800平方米,另外还有街道绿化及公共设施等其他配套建设。
五、项目实施进度
该项目计划建设期为12个月,于20xx年4月开始,20xx年9月竣工投入运营,开始招收第一批学生。建设过程中在保质保量的前提下加快学院建设速度,缩短建设周期,同时大力宣传招生政策与学院优势,确保学生质量与数量。
六、项目总投资
项目估算总投资(含铺底流动资金)48643.38万元,其中:建设投资48464.23万元(包括建筑工程费32260万元;设备购置费1280万元;安装工程费102万元;工程其它费用12514万元;工程预备费2308万元),铺底流动资金179.25万元,其他流动资金418.25万元。
七、资金筹措
初步测算,该学院建设总投资48643.48万元,建设投资48464.23万元,全部资金由青岛丰茂文化传播有限公司自筹完成。目前第一期启动资金18000万元已经到位。
项目名称:
XX市农贸市场建设项目资金申请报告
项目性质:
新建项目
项目地点:
XX市
项目背景:
农贸市场是市场经济条件下农产品流通的重要途径,在促进农业生产、解决农民买难卖难、改善城市环境、提高人民群众生活水平、引导农民面向市场调整优化农业结构、实现增产增收和保障城乡居民的“菜篮子”供应、促进社会稳定等方面发挥着不可替代的作用。
随着西部大开发深入推进,XX市农业产业结构和农业科技得到了优化调整和推广,农产品生产持续增长,品种出现多元化趋势。但由于受传统的重生产、轻流通,重城市、轻农村思想的影响,农贸市场建设仍然滞后。
建设资料:
该项目占地面积20__m2。建筑物占地面积1576.85m2,绿化及硬化面积420m2。总建筑面积3453.7m2,规划建设一座两层半框架结构的农贸市场,地上两层,地下一层,其中地下负一层为蔬菜区、水产区和活禽宰杀区,建筑面积为1576.85m2;一层为商铺区,建筑面积为1576.85m2;二层为办公区,建筑面积300m2。配套建设地下通道250m,地下车库1000m2。
项目总投资:
该项目估算总投资1880万元,其中:建筑工程费用1171.17万元,辅助设施及其它费用169.57万元,土地征用费400万元,基本预备费139.26万元。
该项目总投资1880万元,全部由建设单位自筹。
项目结论:
该项目的建设贴合县城发展的总体规划,位置优越,交通便利,项目的总体规划方案、节能、环保、安全、消防等均贴合设计规范。项目的资金筹措方案基本落实,项目建设的基础条件基本具备,推荐尽快立项实施。
XX市汽车4s店项目申请报告
该汽车4s店的建设贴合XX市招商引资总体方针和规划和渭南市城市商业网点规划要求。项目建成后,能显著优化现有商业网点布局结构,加快服务业的快速发展,提升项目商业服务总体水平。
本项目建设总用地面积为11.47亩,总建筑面积15亩,钢结构建筑面积4419.4平方米,建筑占地5.48亩,其中:主体建筑(展厅、维修车间、库房等)面积4070.1平方米;附属房建筑面积349.3平方米,容积率0.58,建筑密度47.72%,绿化面积0.79亩,绿化率为6.84%,停车位71个。
本项目总投资为人民币1600万元。资金由公司自筹和吸收解决。
本项目如企业建成后执行“三同时”制度,切实落实本环评提出的各项环保措施,确保污染物达标排放,做到环境与经济的协调发展,从环境保护的角度而言本项目是可行的。
本项目建成后,将影响到XX市区块的汽车经济与消费环境,涉及的利益群体主要包括政府机构、普通居民以及当地的工商企业等。
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