行政事业单位财务报销审批手续的若干规定(参考)差旅费会议费培训费

各单位应明确一位领导为公务接待审批人。公务接待经办人员应事先按照《公务接待审批单》的内容和要求,一次一单如实填写,并报单位领导审批。同时,经办人员报销费用时,应附《公务接待审批单》、被接待对象单位公务活动公函、各项接待费用结算清单、正式发票。凡超出审批标准和接待范围的接待费不得报销;无被接待对象单位公函的接待费不得报销。各单位应当定期汇总本部门国内公务接待经费情况,报送同级有关部门。

因公出国(境)费用:

因公出国(境)费用报销应附《因公临时出国任务和预算经费审批意见表》以及有效的原始票据。无审批手续的出国(境)费用不予报销,与出访任务无关的费用不得报销。各单位应当定期汇总本部门因公出国(境)经费情况,报送同级有关部门。

公车购置、运行维护费用:

公务用车维修应事先编制审批单,经车辆管理部门审核后,报单位领导审批。报销车辆维修费支出应附修理厂家的正式发票和机动车维修审批单,以及修理厂家的维修明细结算清单。各单位要记录车辆损耗油耗情况,实行公务车辆政府采购定点保险制度。

会议费:

差旅费:

出差人员的差旅费报销,应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。凡未经批准出差,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。外出学习、培训等报销必须附主办单位通知文件,并经单位负责人审批。

培训费:

固定资产、物资采购:

购买各种办公用品,应按规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具发票。属于固定资产范围的要办理固定资产登记手续,属于政府采购的物品必需实行政府采购。实物购入后,要按照规定办理验收手续,需要入库的实物必须填写入库验收单。

修缮费:

装修、修缮工程项目的管理必须按现行有关规定执行。所有装修、修缮工程项目(包括零星修缮费)应编制预算,按照有关规定确定施工方,并签订施工合同。工程款按进度支付,必须附合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后,应编报竣工财务决算,按管理权限报有关部门审批,并做好财务处理工作。

因公借款:

工作人员因公务需要借用公款时,应由借款人按规定填制三联式借款单,由单位负责人(或指定审批人)审批后,单位财务部门方可办理借款手续。公务结束后应及时办理借款核销手续。单位工作人员因公借款凭据必须附在记账凭证后,收回借款时应当另开收据或退还借款凭据副本,不得退还原借款单。

报销规定:

凡开具和取得的发票,必须按发票管理规定的品名、单位、数量、金额及内容等据实填写,字迹要清楚,不得涂改,挖补;凡从外单位取得的发票及原始凭证,必须盖有填制单位财务印章或发票专用章;自制零星费用开支原始凭证必须由领款人、经办人和单位负责人签字,禁止接受白条报支有关费用。

费用报销时,应按规定附上有关审批单和费用结算清单。发票必须由经办人、证明人、审核人及领导签字。购买需要入库的实物发票,必须填写入库验收单,由仓库保管人员验收并签字后方可报销。

属公务卡结算目录范围的支出,一律使用公务卡结算,因特殊情况使用现金结算的需填写《现金支付情况说明书》。除公务卡强制结算目录范围以外的零星小额费用(1000元以下)允许支付现金外,其余报销经费原则上必须采用转账方式支付。

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5.2016万科物业管理公司全套制度9、接单流程 117 10、发文流程 119 11、文件报送流程 121 12、档案管理流程 123 13、物品申请流程 125 14、印章管理流程 127 15、招商工作流程 129 16、各班次交接流程 131 第二节 财务管理 133 1、财务基本核算流程 133 2、物品采购流程 135 3、请付款及报销流程 137 ...https://www.360doc.cn/mip/1130755096.html
6.基金会财务管理细则哈银公益第七条支付申请:各用款单位和需向外付款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请(项目支出审批单、费用报销单、差旅费报销单、借款单等),注明款项的用途、金额、是否属于预算内款项或列明预算金额、支付方式、支付时间,并附经济合同或相关证明文件;内部费用报销参照费用管理制度执行。 https://www.tjafoundation.org/?p=6190
1.采购规章制度董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的.物品采购审批程序:...https://www.fwsir.com/fanwen/html/fanwen_20210904210905_1308625.html
2.2021年洞口县市场监督管理局财务管理规定(九)差旅费:出差审批表(开会学习有文字通知的也可在文字通知上审批)+差旅费报销单并在其后边附本次出差的相关发票(如车费、住宿等)。 (十)零星物品采购(小额现金支付) 1、单一品种货物采购:发票,该发票须注明物品名称单价数量、金额; ...https://www.dongkou.gov.cn/dkxsjj/czxx/202104/3e92c33cbf4b4ecf8ed417de348d7546.shtml
3.零星采购管理制度及流程(推荐11篇)1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。 2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。 3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后...https://www.searcheasy.net/shiyongfanwen/zonghecailiao/1701459384377327.html
4.物品的出入库制度(通用15篇)库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”,要根据物资类型,检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“采购入库单”(...https://mip.ruiwen.com/zhidu/4994550.html
5.办公室下发通知的范文1、单位物品采购工作统一由办公室负责。 2、工作所需物品由所用科室提出,分管领导审核,报理事长审批后方可购置。 3、物品采购必须有专人验收,并办理入库手续,逐一登记,采购人和保管人应相互分离。 4、物品领用或放发需经领导同意,并逐一填写领用单或发放单(收货人必须签字)。 https://www.wenshubang.com/tongzhi/3715192.html
6.销售与收款内控管理制度(通用19篇)设备等固定资产的采购,根据发票、采购审批单、验收单,由经办人签字、科室负责人(证明人)审核,单位负责人审批,财务部门凭已审签发票和有效合同及其他有关资料(大型设备采购应有可行性论证报告)办理付款,凡属于专项控制商品或政府采购商品,付款时必须附有关审批资料。 https://m.oh100.com/ahsrst/a/201705/280454_3.html
7.西安电子科技大学财务报销常见问题FAQ若收款单位涉及代管经费的,由付款单位填写报销审批单,履行相应审批程序后到计财处会计核算科办理内部转账手续。 5、不能报销的经济业务票据有哪些? 违约金、滞纳金、罚款和个人商业保险票据不可以报销。 6、需要调账的情况怎么处理? 对于确实需要调账的情况,应由调账单位提供书面申请,申请须说明调账原因、内容、金额并...https://see.xidian.edu.cn/html/news/7847.html
8.M公司采购流程案例分析报告12篇(全文)员工福利物品采购流程简化 1、采购流程: 统计公司需求信息→采购物物品询价→制作“请购单”→交部门经理审核→转至副总审核→经总经理批准后生效,方可进行购买→购买完成后发票及请购单上交财务报销→财务制单总经理审批→财务付款→采购员货款跟踪→供应商收到货款一单完成。 https://www.99xueshu.com/w/fileh97x33gr.html
9.单位采购流程管理制度(精选20篇)1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。 2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。 3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后...https://www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/20210929175118_4222155.html
10.财务管理的规章制度(五)物品申购。各科室申购物品时,填写《物品申购单》,注明单价,报办公室,经分管局领导批准。500元以下的物品申购须报局办公室审核,报分管财务局领导审批;超过500元以上的物品申购报局办公室审核,报局长审批。 (六) 物品采购。全局物品的采购均由办公室专人负责(负责财务的人员不得担任采购员)到定点商店采购。 https://www.cnfla.com/guizhangzhidu/2589781.html