办公物品管理制度(通用3篇)

为了强化工程项目管理,统一办公用品规格,节约经费开支,提高经济效益,现制订项目部办公物品管理制度如下。

一、项目部办公物品的申请

项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平,填写办公物品采购预算表,由项目经理、****总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格,或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化,也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的,须由项目部以书面形式提出申请,报****总经理审批。

二、项目部办公物品的采购

项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的,持总经理签字后的`申请书和采购预算表,由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取

项目部办公用品采购后,由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收,经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出

项目部办公物品费用由****统一预支,纳入工程建设成本,项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管

项目部办公物品由项目部按照****固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存

项目部办公物品应由项目经理负责定期清点,清点要求做到账物一致,如果不一致必须查清原因,然后以书面形式向****总经理和分管副总经理进行汇报,同时通报办公室,重新调整在用物品清单,使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时,由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查

办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查,调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致,并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向****总经理及项目分管副总经理报告。

八、项目部办公物品的报废处理

对决定报废的办公用品,要填写《办公物品报废申请书》,注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,由****总经理签字后,办公室按照有关规定进行处理。

办公物品管理制度(2)

为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

办公物品管理制度(3)

行政办公用品管理制度行政办公用品管理制度第一章总则第一条目的为适应公司快速发展的需要,推进行政办公物品的规范化管理,控制办公费用,本着节约高效的原则,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公物品为员工日常办公所用文具(含水笔、笔记本、钉书器等)、办公自动化所需用的耗材(含U盘、录音笔、5墨盒等)、办公设备(含电脑、复印机、打印机、传真机等)以及办公家具(含桌、椅、柜等)。办公用品分类第二章办公用品分类第三条行政办公物品的分类行政办公物品分三类:办公固定资产、办公低值资产(办公固定资产和办公低值资产统称办公资产)、办公用品。1、办公固定资产指使用期限在两年以上,在使用过程中保持原有的实物形态,单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。1

2、办公低值资产指使用期限较长,在使用过程中不易消耗,单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。3、办公用品指使用期限较短,价值较低,在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。第三章行政办公物行政办公物品的管理职责第四条办公室的主要职责:办公室是行政办公物品的综合管理部门,负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制,其管理职责主要包括:1、供应商选择及管理:2、组织各部门行政物品管理程序监控;3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行:4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废;5、配合财务部对办公物品进行盘点,建立行政办公物品台账,负责日常维护和修理。第五条部门资产负责人的主要职责:认真贯彻执行公司的资产管理制度;部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录;合理调配本部室内的办公设备等资产。第六条资产使用人的主要职责:应该爱护公司财产,合2

1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划,经主管领导审批通过后提交办公室汇总。办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后

第一文库网编制公司年度采购计划,提交公司领导审批,审批通过后由办公室执行采购计划。2、办公资产临时采购报批各部门临时需要购置办公资产时,填写《资产购买申请单》(见附件二),经公司领导审批通过并签字后,提交办公室实施采购。3、实施采购办公室进行货比三家的方法进行询价后,连同资产申请表和询价后的采购报价单上报公司领导,经审批后方可到财务部领取支票进行购买。4、验收办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产,验收完毕后填写验收单并签字确认,办公室和使用部门各自登记办公资产台帐,填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。第五章办公物品的管理4

第十条办公用品配发1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。2、办公用品每月领用一次,由办公室于每月25日配发。办公室负责办理使用部门的领用手续,认真填写文具领用登记单(见附件一),并进行台帐登记,写明物品的`名称、规格、单价、购买日期、使用人等。3、办公用品原则每月一次领清,不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。4、员工在公司内部调动,其使用的办公用品可以带走。第十一条办公资产的管理1、资产调拨部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》(见附件三)。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序:调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后,方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。2、资产报废由部门负责人填写《资产报废申请单》(见附件四),报公司办公室,办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后,由办公5

第十二条监督实施。本制度由公司办公室负责制定、解释、修订并第十三条本制度自颁布之日起执行。附件:附件:1.文具领用登记表2.资产购买申请表3.资产调拨单4.资产报废申请单5.办公设备维修记录表资产购买申请日期:申请表申请人:申请人:采购目的:采购目的:资产名称1)2)8申请部门:申请部门:数量单价金额-

3)4)5)6)7)8)9)10)-合计:-备注:备注:注:请严格按照审批顺序签字申请部门:申请部门:部门负责人签字:部门负责人签字:部门主管领导签字:部门主管领导签字:审核:办公室负责人审核:审批:总经理审批:9

资产调拨单日期资产名称型号、型号、机号原使用部门现使用部门原、现部门负责人签字10

THE END
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2.物资采购申请审批单根据公司的发展需要,我部门计划进行一次物资采购,现将采购申请提交给您,请您审批。 一、采购物资的背景和目的 我部门目前正在进行一个重要项目,为了保证项目的顺利进行,需要采购一些必要的物资。这些物资包括办公用品、设备和材料等,用于支持项目的开展和顺利完成。 https://www.dugusoft.com/zixun/zixun41006.html
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6.防城港市理工职业学校制度汇编防城港市理工职业学校3.财务基建审批权。对国家拨给学校的办学经费及其他经费,校长有权决定使用方案,对校舍和设备有权合理安排和使用,重大基建项目及大宗物品采购须报上级有关主管部门批准外,应严格按政府采购及工程招投标管理程序执行。 4.自主招生管理权。按市教育局有关招生规定,设立和完成招生计划,并经有关部门审批收取有关费用。 http://www.fcglg.com/?a=web.article&uid=9221&id=299873
7.溆浦县人民医院工作制度与职责(二)3.根据相关规定和要求,依据库存和临床用药情况,制定药品采购计划,经科主任审批后,向规定的药品经营企业采购药品。 4.特殊药品(包括:麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等)的采购应当严格按照有关规定,凭专用印鉴卡(证)和申购单,到指定的经营单位采购。 http://m.xprmyy.com/nd.jsp?id=270
1.办公物品采购制度2、填写入库单应写明物品的名称、用途、规格、单位、单价、数量等。 3、库管必须对各类入库物品履行入库前的验收,与审批后的《行政物品采购清单》进行核对,并对质量、数量、规格等进行检查、清点。对不合格的物品库管有权拒收,数量与送货单不符的按照实际数量入库,在《行政物品采购清单》上注明原因。 https://www.360wenmi.com/f/fileg7cqc965.html
2.采购规章制度董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的.物品采购审批程序:...https://www.fwsir.com/fanwen/html/fanwen_20210904210905_1308625.html
3.保险公司中心支公司支公司营业部筹建审批流程范文12篇(全文)销售部及企划部需将当月计划报至汇融办公室备案后执行(计划先行),核销时经办人及部门负责人需在付款审批单上注明实际费用与计划差额原因,然后报到财务及相关领导签字后支付。 工程部的日常材料开支主要由王福林负责采购,如遇特殊情况经王福林同意后可代购,但需及时交清办理手续。 https://www.99xueshu.com/w/file3hav3olr.html
4.办公室采购管理制度(精选10篇)3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。 https://www.yjbys.com/zhidu/2813103.html
5.办公用品低值易耗品采购管理办法(精选13篇)1、办公用品的采购:各科室根据需求,填写了《办公用品采购审批单》报局长审批,由综合股进行采购。 2、采购人员将采购后的物品交仓库保管员,仓库保管员验收入库,并造册登记。 3、物品采购,必须两人以上,并在采购单盒发票上签字。 二、验收入库 1、凡采购的所有物品均应办理入库手续。采购人员依据购货发票所列品名、...https://www.unjs.com/fanwenwang/guanlibanfa/20231105065724_7700355.html
6.采购内部控制制度(通用14篇)采购人更改、调整已批复的政府采购项目采购品目、采购数量、预算金额或新增政府采购项目等,须在批准的部门预算支出总额内相应调整、追加政府采购预算,并填报《政府采购预算调整申请审批表》(附件一)。未纳入年度政府采购预算或未进行调整或追加政府采购预算的,不得实施政府采购。 https://www.jy135.com/zhidu/2232378.html
7.采购审批单采购审批如何使用您好,采购审批适用于物品采购等使用场景,管理员添加此模板后,员工在审批应用中找到此模板提交即可。采购模板支持管理员编辑修改,若需要提交多种采购物品,建议管理员在模板中使用【明细】控件,设置后员工提交可 ...查看详情 天猫企业购的采购审批单能不能撤销 ...https://www.dingtalk.com/qidian/help-keyword-4054.html
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9.财务管理的规章制度(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管,并填写《温泉县畜牧兽医局办公用品采购登记单》; (4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额; 财务管理的规章制度4 1、资金审批制度 县委办公室有关财务上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名义的各种经费,均由主任一支笔签批。 https://www.cnfla.com/guizhangzhidu/2589781.html
10.财务内部监控制度1、参照《政府采购管理办法》,大宗专用办公用品采购执行招投标程序,由综合部提出采购申请,填写《采购申请单》,执行资金使用制度和费用核销制度,核销时财务人员审核《采购验收单》无误后方可入帐。 2、需要预付款的,填写“资金使用审批单”,履行预付款审批流程。 https://mip.oh100.com/a/201704/531214.html
11.鹤北中学第四十二条 建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。 第四十三条 明确相关岗位的职责权限,确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。 第四十四条 加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资...http://hbzx.mhedu.sh.cn/jwsb/aqgl/221729.htm