财务部工作守则2

财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负责酒店资金的总核算,监督和指导业务部门进行资金运作和管理,

根据酒店经营状况,编制整个酒店的年度财务预算,结合本酒店经营活动

的具体实际情况,制定本酒店财务部工作岗位职责。

二、组织机构图

第二节财务部岗位职责

一、财务部经理

岗位名称:财务部经理

直接上级:总经理

管理对象:核算会计、成本会计、核单员、出纳员

具体职责:

1.在总经理的直接领导下,贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导

决策,全面负责财务部的工作;

2.结合酒店的实际情况,拟订会计核算方法,全面规范并组织全酒店

的经济核算工作,建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算,

保证财务报告的真实性和完整性;

3.加强财务管理,负责编制和执行年度财务预算,合理使用资金协调

财务部与其他各部门的工作关系,督导财务预算的实施,为实现酒

店经营目标而努力;

4.负责总分类帐的设臵,督导检查各种财务报告的及时性、正确性,

按时向总经理呈报会计报表;

5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果,使成本、现金流量等都

在有效的控制下运作,及时向总经理汇报;

6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标

准,检查、指导属下人员的工作,并进行严格考核;

7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证,使日常的营业收入

等业务既严密又有条理地进行,为会计核算提供准确、可靠的基础

资料;

8.定期或不定期的检查仓库管理工作,检查固定资产和各种物品物料

的使用、控制与管理情况;

9.负责组织和安排盘点工作,确保帐帐、帐实相符;

10.检查督导各营业部门收银管理工作,确保资金安全;

11.负责本部门员工业务培训、思想教育,加强员工酒店意识,不断提

高员工综合素质;

12.负责监督会计档案的管理工作,督促本部门员工完整地保管企业的

帐册、报表、凭证和原始单据等,做到存档有记录,调档有手续,

做好经济资料的保密工作;

13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作;

14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。

二、核算会计

岗位名称:核算会计

直接上级:财务部经理

1.对财务部经理负责,按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查

询,统计等工作;

2.负责每日酒店各部门收入与费用、营业外收支的帐务处理及登帐工

作;

3.负责应收帐款、其他应收款、应付帐款、其它应付款及酒店的各项

往来帐户的核算和登帐工作;

4.负责各部门应交税金及其他各类应交款的核算;

5.负责酒店待摊费用的分摊及预提费用预提的核算;

6.负责所有凭证的科目汇总,并登记各部门总帐;

7.在总帐科目余额试算平衡的基础上,负责各部门资产负债表、损益

表费用明细表等会计报表的编制输出工作;

8.负责月末编制应收帐款明细表,定期报告应收帐项余额,并对应收

帐项进行帐龄分析;

9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报;

10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。

三、成本会计

岗位名称:成本会计

1.在财务部经理的领导下,负责各营业部门的成本核算;

2.负责审核与成本有关的各种原始单据、票证,并据以登记明细帐;

3.负责编制每日成本日报表;

4.负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符;

5.负责月底与各仓库明细帐的核对工作;

6.负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘

点工作的实际困难及盘点后的帐务处理;

7.负责计提各营业部门固定资产折旧及低值易耗品的分摊核算工作;

8.月底正确编制各部门的成本收、发、存及成本分析等报表;

四、核单员

岗位名称:核单员

管理对象:收银员

1.负责审核各类营业报表,做好有关经营数据统计工作,为酒店经营

管理,提供分析参考;

2.负责核查酒店各营业部门的各项收入,确保正确完整,以免漏单;

3.负责审核核对各班次收银员送审的帐单,原始单据,收款报表及和

手工报表与电脑报表数字是否一致,正确无误;

4.负责发票、帐单及各种票据的管理监控工作;

5.审核发票、帐单的连续性与合法性,对发票、帐单的存根与财务联

不定期进行抽查核对;

6.负责编制收银员收入明细表等,并与出纳的营业收入余额相核对;

7.每日负责编制各收银点“全天帐单列表”,以便核、查、对;

8.负责发现和收集工作及酒店管理、经营中的错漏,并作出详细的审

9.督导收银员的业务水平,品德修养,定期或不定期对收银员周转金

进行抽查;

五、出纳

岗位名称:出纳

1.对财务部经理负责;

2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金,按币类、

币值面额归类整理,填制现金缴款单,及时送存银行;

3.负责签收和整理各种支票、信用卡等,填制进帐单,及时送存银行

办理结算转帐;

4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后,办理酒店各种付款

结算业务;

5.将归类整理好的原始单据(收入、支出),按照业务发生的顺序,序

THE END
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5.会计类干货,酒店财务会计工作流程(很详细)1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人账单里。(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途 1000元)。 http://www.360doc.com/content/21/0307/07/74090794_965571583.shtml
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