第1篇零售业务自查报告零售业务自查报告遵照XX银行关于
开展零售业务检查的通知文件要求,规范员工操作行为,规避银
行内部操作风险,XX支行全面开展自查工作,总结如下
一.组织领导为强化此次自查工作,XX支行成立专项自查小
组,负责此次自查的组织实施。组长XXX副组长XXX组员XXX
等营业室全体成员
三.自查内容
(一)业务培训对于年推出的“盈利”系列智能储蓄.二维码
支付等零售业务新产品.新功能.新规定,我行及时下载材料并序
时安排业务培训,指派专人负责记录培训纪要,对于疑难业务多
次培训,确保每名员工均能熟练掌握产品特征.功能.优势.操作流
程和管理办法。
(二)现金类自助设备
1.新设备验收与更换我行严格遵守启动验收交接流程,在做
好新设备验收工作后,完整登记自助设备验收与交接表,并由分
行自助设备管理部门签批并留存;截止目前,我行无申请自助设
备撤机情况产生。
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2.安全运营要求我行视频监控覆盖自助设备使用环境.交易时
客户的正面图像.进出钞和现金装填全过程,且看到客户或工作人
员操作密码。每日主柜员对于自助设备监控录像进行检查,影像
卡槽后应。自助设备无张贴异常通知;出钞口.插卡口.操作合面
无堵塞或安装其他附件装置;无安装盗取密码的摄像机;防窥罩
无异常情况。
3.登记簿在行式自助设备每天巡查3次,并及时登记XX银行
ATM机安全检查记录簿我行目前无离行式自助设备。自助设备的外
柜钥匙.门钥匙.钞箱钥匙.密码棒.密钥信封保管与使用,均
逐一登记重要空白凭证登记簿;自助设备钥匙和密码严格执行双
人管理。交接时及时登记交接登记簿。在行式自助设备保险门密
码每月更改一次,及时登记密码更换登记簿。我行目前ATM一
台.CRS一台,均配有一个密钥信封,由主管行长保管,加盖骑缝
章.密码管理员签名.终端编号.设备机身号.密码信封编号。
(三)移动发卡机
1.移动发卡机日志(每机一本)截止4月2日,我行无密钥
销毁记录。由于我行移动开卡机使用频率不高,未按天记录设备
日常运行情况,在使用前日检查设备运营情况,并记录设备维护.
凭证添加等情况;清点凭证.添加凭证时,由主柜员分别打印虚拟
柜员表外尾箱,与清机凭条.添加凭条一并粘贴在当天日志背面;
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零售业务调研报告(共6篇)--第3页
借出和归还移动发卡机时,日志随设备同时交接;主管行长按月.
营业室业务主管按周检査设备使用情况,并签字;
2.日常管理我行指定一台电脑.U盘用于下载发卡机电子凭
证。
清点凭证.添加凭证在营业室内监控录像下完成;打印的电
子凭证由我行主柜员专夹保管,按月装订。XX支行年4月2日第
2篇零售学调研报告零售学调研报告组员组长调研题目南京新街
口商业圈的各种百货店布局对比及分析。调研对象南京新街口附