会计经常问到的20个发票问题终于整理出来了,速收藏!

开票是会计的常规工作之一,因此,在实际工作中,也最常遇到各种各样的问题。小会最近就收到了不少关于发票的疑问,今天我们一起来解决一下。

1.你好,我今年刚开始接触会计工作,想问一下电子发票要怎么申请?

以海南省电子税务局为例,具体流程如下:

(1)纳税人在所在地的电子税务局官网提出申请

(2)税务机关受理确认

税务机关审核确认《纳税人领用发票票种核定表》→纳税人点击“发票领用”→申请领用电子普通发票→税务机关审批完成→开具电子发票

2.代开发票需要在营业执照范围之内吗?营业执照上没有的项目,能不能代开发票?

单位和个人不能代开发票,只有发生了购销业务或者提供接受了服务,才能够向税务机关申请开具发票。单位向税务机关申请开具发票时,一般需要提交加载统一社会信用代码的营业执照。如果是营业执照上没有的项目,建议最好向主管税务机关说明情况,由主管税务机关审核办理代开发票事宜。

3.为什么我最近收到的增值税电子发票的右下角没有发票专用章?是不是对方给了我假的发票?

这位同学收到的应该是新版的电子发票,根据税务总局发布的新规,新版发票是不需要加盖发票专用章的,而是由电子签名来代替发票专用章。

不过,从国家税务总局的解读中来看,旧版的带有发票专用章的发票也是继续有效的。在没有新规出台之前,两种发票都是可以正常使用的哦。

4.本月开具的增值税普通发票,已经认证了,但后来发现有信息错误,还可以作废吗?

已经认证了的发票不可以直接做作废处理,而是要在次月开具红字发票冲销后,再开具正确的增值税普通发票。

5.高速公路通行费发票能不能抵扣增值税?如果可以,怎么抵扣?

可以抵扣增值税。公式如下:

6.我们公司配套销售商品,比如买设备,送一件小配件,要怎么开票呢?账务处理怎么处理呢?

这位同学所说的,是常见的商家常用的“买一赠一”促销方式。在确认收入时,应将商品和赠品的销售总额按各项商品公允价值的比例,分摊确认商品和赠品的销售收入。

在开票时,需要在同一张发票的“金额”栏分别注明销售额和折扣额,这样就可以按折扣后的销售额来征收增值税。

假设设备售价为500元(不含税价),赠送的配件售价为100元,设备和配件的成本分别为400元和80元,假设适用税率为13%,账务处理参考如下:

销售时:

借:银行存款/现金565

贷:主营业务收入500

应交税费—应交增值税(销项税额)65

结转成本时:

借:主营业务成本480

贷:库存商品—设备400

库存商品—配件80

7.给客户开了发票,对方弄丢了怎么办?

如果受票方同时丢失了发票联、抵扣联,那就需要在相应发票的记账联复印件上,加盖销售方发票专用章后交给对方,作为记账、退税和抵扣的凭证。

8.发票上盖的发票专用章不清晰,还能用吗?

可以在旁边补上一个清晰的章。如果发票专用章盖错了,就需要进行发票作废或红冲处理。

9.不小心把一张合规的发票作废了,请问还可以恢复吗?如果不能,需要怎么处理

不可以恢复。应由购买方做进项税额转出,将发票联、抵扣联退回销售方,然后次月做发票红冲处理。

10.租了个人房东的房子做办公室,但房东不开发票,这样可以入账吗?

可以入账,但是由于没有发票,所以在汇算清缴时需要做税前列支。

11.在路边的水果摊上买了100元的水果作为员工的下午茶福利,没有发票怎么办?

单次金额在500元之内的个人经营业务,可以看作是小额零星经营业务。

由于水果摊摊主为经营小额零星业务的个人,并且你单次购买水果在500元之内,所以只需要向水果摊摊主索要收据,让他在收据上收款凭证上注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等信息,就可以以这张收据作为税前扣除凭证了。

12.小规模纳税人现在可以自开专票了?是真的吗?

是的,自2020年2月1日起,小规模纳税人(其他个人除外)可以使用增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票。

13.公司业务员出差,他的住宿费和餐饮费可以开在同一张发票上吗?

这要分情况来看,如果是小规模纳税人,就可以将上述项目开在同一张发票上。如果是一般纳税人,就需要将住宿和餐饮费分别开增值税专用发票和增值税普通发票,取得的增值税专用发票可以抵扣进项。

如果住宿费与餐饮费已经开在了同一张专票上,那就需要在认证后,将餐饮部分的税额做进项税额转出。

14.在开红字发票时,《开具红字增值税专用发票信息表》应该由谁来提交?

看发票联和抵扣联在哪一方。如销售方未将发票交给购买方,由销售方提交申请。如购买方已取得发票,则由购买方提交申请。

个人抬头的发票,不可以在企业所得税税前扣除。

16.我们公司原先是一般纳税人,7月转登记小规模纳税人了,那需要在7月做红冲处理的发票怎么办?税率用哪一个?

从转登记日的下期开始,发生增值税应税销售行为的,按照小规模纳税人的征收率开具增值税发票。如果是在一般纳税人期间,也就是转登记之前发生增值税应税销售行为,需要补开发票、换开发票、开具红字发票时,按照一般纳税人期间适用的税率或者征收率开具。

17.发票开错了,联系销售方要求重开时,发现对方公司已经注销了,怎么办?

18.个人怎么开发票?我租了一套商业房给别人当办公室用,对方要求我给发票,怎么办?

可以到税局申请代开增值税发票。因为你租出去的是商业房,所以需要缴纳增值税,计算公式为:应纳税款=含税销售额÷(1+5%)×5%

但如果你是一次性收取租金,并且在租赁期内,将租金平均分摊到每个月之后,月租金收入未超过10万元的,免征增值税。

19.去年6月我单位给另一家公司开了一张发票,但后来他们把发票弄丢了,那张发票也一直没有抵扣认证,对我公司会有影响吗?

对方不抵扣对你们公司没有影响。

20.老师好,6月份供应商给我司开了一张增值税发票,我司也已经在6月份抵扣认证,由于合同取消,现在供应商要收回这张发票,我公司应该怎么处理。

那需要填写负数发票信息表,提交税局审批开具负数发票,你单位取得负数发票后,做进项冲销分录。

以上就是本期的“发票”问题答疑了,大家有什么问题也可以继续留言哦~

THE END
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